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內(nèi)部審核工作怎么搞?最通用、基本的作法,詳細告訴你!

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-03-03  來源:管理體系學(xué)堂
核心提示:內(nèi)部審核工作怎么搞?最通用、基本的作法,詳細告訴你!
   大部分從事質(zhì)量管理的工作人員,進入公司后參加的第一個外部培訓(xùn),就是內(nèi)審員的培訓(xùn)。
 
  不過,對于沒有從事過質(zhì)量管理工作的同學(xué)來說,一般為期4-5天的內(nèi)審員培訓(xùn),內(nèi)容太多,有點摸不著頭腦。
 
  今天,我們主要簡單介紹一下內(nèi)審工作流程、原則、基本思想,明白這項工作到底是干的,如何開展的。至于內(nèi)審的一些關(guān)鍵技巧、審核要點,還需要同學(xué)們在實際工作中,結(jié)合各自單位的實際情況去慢慢提升審核經(jīng)驗。
 
  內(nèi)部審核一般工作流程包括準備、審核通知、編制提問單、首次會實施審核、末次會、內(nèi)審報告、整改和驗證等環(huán)節(jié)。
 
  下面,我就給大家依次介紹各環(huán)節(jié)的主要工作內(nèi)容及要點。
 
一、內(nèi)部審核的準備
 
  內(nèi)部審核的第一步是準備工作,主要包括年初制定內(nèi)審方案、確定內(nèi)審組、挑選內(nèi)審員、明確內(nèi)審工作安排、編制提問單等。
 
  公司一般會在年初制定內(nèi)審方案,明確本年度對公司各部門(甚至延伸到公司的供應(yīng)商)開展內(nèi)部審核工作的計劃。
 
  內(nèi)審方案的主要內(nèi)容一般包括內(nèi)審目的、審核范圍、內(nèi)審時間(大概時間段,不用具體到哪天)、審核依據(jù)等。
 
  內(nèi)審方案就是一個關(guān)于本年度內(nèi)部審核如何開展的年度工作計劃。
 
  內(nèi)部審核方案經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準發(fā)布后,就可以按方案執(zhí)行了,等到方案規(guī)定的時問,就該開始內(nèi)部審核的實際準備工作了。
 
二、內(nèi)審組的成立
 
  一般,由公司分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)或則管理者代表任命內(nèi)審組長,授權(quán)其成立內(nèi)審組,由內(nèi)審組長負責(zé)制定內(nèi)部審核的具體實施計劃、挑選內(nèi)審成員并組織實施內(nèi)部審核等工作。
 
  內(nèi)審組長在挑選內(nèi)審員的時候,一是要考慮到經(jīng)過質(zhì)量管理及內(nèi)部審核的培訓(xùn),具備內(nèi)審員資格;(此處講的內(nèi)審員資格,并不是到培訓(xùn)機構(gòu)取證即可,從事內(nèi)審員工作,必須由法人授權(quán)才算是真正有資格)。
 
  二是,內(nèi)審員應(yīng)在內(nèi)審工作中能保持獨立性和客觀性,也就是說不能審核自已的工作,條件允許的情況下,內(nèi)審員應(yīng)不能審核自己所在部門的工作內(nèi)審員挑選完畢,整個內(nèi)審組就算完全成立了。
 
  內(nèi)審組長應(yīng)按照年度內(nèi)審方案的工作安排,制定詳細的本次內(nèi)部審核的具體工作計劃。主要內(nèi)容應(yīng)該包括審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排,主要審核內(nèi)容等。
 
  有的單位也將其稱之為審核通知,不管叫內(nèi)審計劃,還是內(nèi)審?fù)ㄖ,這份文件對本次內(nèi)部審核工作的開展做出了詳細的安排,該文件應(yīng)發(fā)至將接受審核的每一個部門,以便受檢部門了解情況,便于做好迎接審核的準備通知發(fā)出去了,準備工作的最后一項就是提問單的編制了。
 
三、提問單的編制
 
  有的公司也稱為審核檢查表,叫法雖然不一致,但功能是一樣的。提問單的根本目的是確保審核工作有的放矢,檢查內(nèi)容有針對性,且發(fā)現(xiàn)的問題也能被正確記錄,可追溯。
 
  提問單一般是由內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審組長的分工,各自編制審核范國內(nèi)的內(nèi)容,提問單一般是以表格的形式出現(xiàn)的主要內(nèi)容包括受檢部門、審核內(nèi)容、依據(jù)、審核結(jié)果等,內(nèi)審員將在審核過程中記錄審核結(jié)果。
 
  提問單的作用,一是明確審核內(nèi)容,指導(dǎo)內(nèi)審工作的實施;二是用于記錄審核結(jié)果,提問單經(jīng)內(nèi)審組長簽字認后,即可生效。
 
四、首次會
 
  內(nèi)審組按內(nèi)審計劃(或通知)的時間召開首次會,首次會標(biāo)志著內(nèi)審工作的正式開始。
 
  一般首次會由內(nèi)審組長主持,公司領(lǐng)導(dǎo),受審核部門的負責(zé)人、審核員參加本次會議。
 
  會議的主要內(nèi)容包括:內(nèi)審組長介紹審核目的與范圍、明確審核的方法和流程,要求各部門配合的事情、明確末次會開會時間等等。
 
  當(dāng)然,內(nèi)審組長按理會請公司領(lǐng)導(dǎo)講話的,公司領(lǐng)導(dǎo)講話一般也就強調(diào)一下質(zhì)量對公司的重要性,是公司的生命線等,然后強調(diào)一下內(nèi)部審核工作的意義,表示會全力支持內(nèi)部審核工作。
 
  同時,領(lǐng)導(dǎo)要各部門負責(zé)任人積板配合,以開放的心態(tài)迎接內(nèi)部審核,發(fā)現(xiàn)問題并不可怕,可怕的是掩蓋問題,影啊公司產(chǎn)品的質(zhì)量和顧客滿意度,拖公司的后腿等等。領(lǐng)導(dǎo)講話當(dāng)然要高屋建瓴。
 
  總之,首次會一般不會很長,基本上是一個節(jié)點,一個表示正式進入狀態(tài)的節(jié)點。
 
五、內(nèi)部審核的實施
 
  首次會結(jié)東后,各內(nèi)審員就按照計劃分工,前往各個部門正式干活了。
 
  內(nèi)部員開展審核工作的基本思路是,核查、驗證質(zhì)量管理體系文件是否得到有效落實,公司各崗位是否嚴格執(zhí)行相關(guān)體系文件,并按要求產(chǎn)生相應(yīng)記錄。
 
  簡單一句話,這活該這樣干,程序?qū)懙那迩宄,你是不是這樣干的?如果是得話,請拿出相應(yīng)的記錄來,如果沒有,對不起,我得給你記上一筆。
 
  內(nèi)審員審核的方式基本就是談話、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問對話等。
 
  至于具體的檢查內(nèi)容,我在這里就不ー一詳述了一般質(zhì)量認證機構(gòu)的內(nèi)審員培訓(xùn)是講4-5天,咱們不可能幾分鐘就說的清清楚楚。
 
  內(nèi)部審核的具體內(nèi)容,基本是“核實”。各個公司實際情況不一樣。所以,我只打算講原則,講最基本的東西,只要掌握了這個套路,操作起來并不是一點都不難。
 
  前面說到,如果受檢部門能拿出相關(guān)證據(jù),就說明公司在這個方面的質(zhì)量管理要求是得到了貫徹和落實。
 
  如果審核過程中發(fā)現(xiàn)了問題,內(nèi)審員應(yīng)原原本本地把客觀證據(jù)記錄下來,包括情況描述,違反了哪一條管理程序要求等。
 
  發(fā)現(xiàn)的問題一般有輕有重。如果確實問題不小,應(yīng)根據(jù)公司不符合項
 
  管理的要求,將其確認為不符合項,開具不符合項報告。
 
  關(guān)于不符合項的分類,內(nèi)審員應(yīng)按照公司不符合項管理程序執(zhí)行。各公司根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)的類型不一樣,定義和分類都有差別,以各自公司管理程序的規(guī)定為準。
 
  內(nèi)審員在填寫不符合項報告過程中,應(yīng)準備填寫各項內(nèi)容,不符合或不合格的事實一定要描述清楚。同時,還有一個重要的問題,不符合項報告應(yīng)經(jīng)過受檢查人簽字認可。
 
  當(dāng)然,如果沒有發(fā)現(xiàn)什么的問題,內(nèi)審員就將問題記錄在提問單上,對于發(fā)現(xiàn)的問題,同樣要與受檢人溝通,當(dāng)面核實,由其簽字,表示認可發(fā)現(xiàn)的問題屬實。
 
  對于檢查中有其他問題需要溝通、協(xié)商的,審核員就只能找內(nèi)審組長了,畢竟,在內(nèi)部審核這個工作中,組長就是領(lǐng)導(dǎo)。
 
六、末次會,提糾正要求
 
  各個審核員在按照分工完成內(nèi)部審核工作中,應(yīng)整理各自檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,交由內(nèi)審組長匯總。再按日程安排召開末次會。
 
  末次會參會的人員跟首次會差不多,但有的公司為了讓自己的員工清楚檢查發(fā)現(xiàn)的問題,或則利用該機會教育員工等其他想法,也讓一些主管班組長等員工參與。
 
  不管怎么說,這個沒有一定的說法,要是公司規(guī)模不大,會議室又夠大的話,全員參與又何妨?
 
  不過,公司領(lǐng)導(dǎo),特別是法人代表或則管理者代表是一定要參加的。
 
  因為他們才是一個公司真正的、最重要的質(zhì)量負責(zé)任人。所以他們一定要清楚,公司的質(zhì)量管理體系到底運轉(zhuǎn)得如何?內(nèi)部審核的結(jié)果才是他們關(guān)心的事情。
 
  在末次會上,一般內(nèi)審組組長會重申一下本次內(nèi)審的目的和范圍,經(jīng)過一定鋪墊,內(nèi)審組長會介細本次內(nèi)申工作的開展情況,重點是對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行通報,以便公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人清楚地知道,公司到底哪些地方存在管理程序執(zhí)行不嚴格、責(zé)任落實不到位等問題。
 
  介紹完以上問題,公司各部門的負責(zé)人當(dāng)然也要發(fā)言表態(tài),檢查出問題的部門會說立即整改,完善管理等,沒發(fā)現(xiàn)問題的部門會說進一步努力,持續(xù)提高等。
 
  最后公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言,對本次內(nèi)審工作做總結(jié),對各部門提要求,標(biāo)志著末次會的結(jié)束。
 
七、內(nèi)審報告及后續(xù)工作
 
  末次會結(jié)束后,內(nèi)審組長應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審核工作的實施,發(fā)現(xiàn)的問題等,盡快編制書面的內(nèi)部審核報告,經(jīng)管理者代表批準,下發(fā)至各個部門。
 
  內(nèi)部審核報告的形式各公司不一樣,但一般包括審核目的、范圍和依據(jù),審核計劃完成情況、檢查所發(fā)現(xiàn)的問題及不符合項匯總分析、體系運行結(jié)果的總體評價、審核報告分發(fā)范國等。
 
  內(nèi)審報告是正式文件,是對內(nèi)審全過程的一個書面總結(jié)。內(nèi)審報告的發(fā)布,并不意味著內(nèi)部審核工作的結(jié)東。
 
  在內(nèi)部審核過程中,內(nèi)審員開具了不符合項報告,以及一些達不到不符合項報告的問題,各部門都應(yīng)該針對問題,進行原因分析制定整改措施(或稱糾正實施計劃)。
 
  一般來說,各部門的糾正實施計劃應(yīng)報管理者代表批準,在批準后開始實施糾正。
 
  內(nèi)審員應(yīng)跟蹤檢査所發(fā)現(xiàn)的問題,各部門實施糾正期間,內(nèi)審員對糾正措施及成效進行驗證。驗證的內(nèi)容包括是否按糾正實施計劃進行糾正的效果如何等。
 
  糾正完成后,內(nèi)審員作為驗證人員在不符合項報告上簽字,問題才算真正關(guān)閉。至此,本年度的內(nèi)部審核工作才算真正的完成。
 
八、內(nèi)部審核的幾個特點
 
  其實,公司的內(nèi)部審核是自我發(fā)現(xiàn)、自我診斷、自我改進、自我要求,完全是公司為了持續(xù)提高而發(fā)起的一項活動。
 
  當(dāng)然,這也是標(biāo)準規(guī)定的必須動作。內(nèi)部審核不是走過場,要是光走過程,對公司質(zhì)量管理沒有促進作用,也沒有任何意義。
 
  而且,一般公司規(guī)模不是很大的話,內(nèi)部審核工作可以一次性集中開展,只要按標(biāo)準和程序要求不超過12個月就可以。
 
  但有的公司規(guī)模較大的,生產(chǎn)過程或提供服務(wù)過程特別多、過程復(fù)雜的,是可以將對各個部門的審核工作分開安排的,比如說4月份審核幾個都門,5月審核幾個部門,只要全年能覆蓋全公司所有部門就可以了。
 
  在這里探討兩個存在一定爭議的問題。先說明,沒有準確的答案,只是介紹我的看法和經(jīng)驗,各位請根據(jù)自已公司情況自已判斷。
 
  第一個問題是要不要對質(zhì)量部門開展內(nèi)部審核工作?
 
  很多人會覺得為什么不開展?只要在其他部門培養(yǎng)幾個內(nèi)審員,然后讓他們?nèi)ゲ橘|(zhì)量部門就可以了。
 
  這種說法本來也沒有錯,但是請各位考慮一下實際情況,一般法人或則管理者代表會任命誰為內(nèi)審組長?當(dāng)然是質(zhì)量管理部門的負責(zé)人或則其他在質(zhì)量管理方面有一定資歷的人了。
 
  這個人出自質(zhì)量管理部門絕對是大概率事件,如果內(nèi)審組長是質(zhì)量部門負責(zé)人,其他部門的內(nèi)審員在編制提問單、檢查發(fā)現(xiàn)問題時,都要經(jīng)過內(nèi)審組長答字,那如何確保內(nèi)審組長不私呢?
 
  我見過一些特珠的行業(yè),比如核工業(yè),它的內(nèi)部審核(行業(yè)內(nèi)稱質(zhì)保監(jiān)查)是不覆查到質(zhì)量管理部門的。
 
  我當(dāng)初問,為什么呢?人家說,質(zhì)量管理部門本來就是替法人代表監(jiān)視、驗證整個質(zhì)量管理體系是否有效運行的眼晴,你查我什么?我說查你們質(zhì)量管理部門是否有效履職?
 
  最終,雖然我沒有說服他們,但人家告訴我,他們行業(yè)就是這樣。后來,我仔細思考過,其實人家這個行業(yè)也是有一定通理的。人家行業(yè)的質(zhì)量管理規(guī)定是以國家部門規(guī)章的形式制定的,發(fā)布之前怎么可能沒考慮到這些?
 
  順著這個思路,我們在考慮一個問題?也許通過這個問題,那就可以理解上面核工業(yè)的質(zhì)量管理的做法了。
 
  法人代表需要接受內(nèi)審嗎?
 
  你也可以質(zhì)疑法人代表、管理者代表的是否正確履職,質(zhì)量管理手冊把法人代表、管理者代表的職責(zé)寫的清清楚楚,還一大堆,但你能按著這些職責(zé)一條條對著老總捋,讓他拿出相關(guān)證據(jù)嗎?
 
  整個公司的資源都是法人代表提供的,公司的戰(zhàn)略發(fā)展和質(zhì)量方針都是法人制定的,質(zhì)量管理部門都是老總請來督促各部門落實他的質(zhì)量管理要求,你現(xiàn)在拿整個要求去查他?
 
  是,你可以說,天子犯法與庶民同罪之列的話,你說老總也要遵守規(guī)則,否則你可以先修改規(guī)則。這話到不假,但你確定真的能這樣做嗎?
 
  何況,公司的人力資源、體系建設(shè)都是在老總的授意下建立起來的,就連內(nèi)部審核整個工作都是老總要求內(nèi)審組這幫人去替他做的,你憑什么查入家?邏輯上不能有問題。
 
  好了,討論的觀點也說完了,關(guān)于內(nèi)部審核,基本的工作流程和主要工作就這些。至于審核的技巧、應(yīng)該重點關(guān)注的內(nèi)容等,這個需要在實際工作中積累經(jīng)驗,是沒辦法幾句話說得清楚地。
編輯:foodqm

 
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