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ISO9001質(zhì)量體系-管理評(píng)審控制程序

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-04-25  來(lái)源:體系管理
核心提示:ISO9001質(zhì)量體系-管理評(píng)審控制程序
1、目的
 
  確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。通過管理評(píng)審,評(píng)價(jià)組織的符合性和確定組織的持續(xù)改進(jìn)措施,對(duì)任何規(guī)定的變更需求予以確定。
 
2、范圍
 
  對(duì)本組織的質(zhì)量環(huán)境管理體系活動(dòng)及其效果實(shí)施全方位的評(píng)審。
 
3、職責(zé)
 
  3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審。
 
  3.2管理者代表組織管理評(píng)審,并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況,編制評(píng)審報(bào)告。
 
  3.3各課長(zhǎng)提供相關(guān)的評(píng)審資料,參與管理評(píng)審及對(duì)提出問題制定糾正措施并落實(shí)。
 
  3.4品管課負(fù)責(zé)協(xié)助管理評(píng)審策劃,管理評(píng)審資料的收集
 
4、工作程序
 
  4.1管理評(píng)審每隔12個(gè)月進(jìn)行一次,在內(nèi)部審核之后進(jìn)行,當(dāng)下列情況發(fā)生,由總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審:
 
  A 公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
 
  B 市場(chǎng)和產(chǎn)品技術(shù)發(fā)生重大變化;
 
  C 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故或嚴(yán)重的顧客投訴;發(fā)生重大環(huán)境事故或連續(xù)發(fā)生環(huán)境投訴事件時(shí);
 
  D 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
 
  E 即將進(jìn)行第三方審核前;
 
  F 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。
 
  4.2品管課于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制,《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),計(jì)劃內(nèi)容包括:
 
  a)評(píng)審時(shí)間;
 
  b)評(píng)審目的;
 
  c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
 
  d)參加評(píng)審部門(人員);
 
  e)評(píng)審依據(jù);
 
  f)評(píng)審內(nèi)容。
 
  4.3評(píng)審準(zhǔn)備
 
  品管課將批準(zhǔn)的《管理評(píng)審計(jì)劃》分發(fā)至各部門,各部門根據(jù)部門職能準(zhǔn)備如下資料,品管課于評(píng)審前十天收集評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理審閱。
 
  評(píng)審輸入資料:
 
  a)質(zhì)量環(huán)境方針適宜性;法律、法規(guī)的符合性;
 
  b)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及合理性;環(huán)境管理方案的實(shí)施情況;
 
  c)外部和內(nèi)部審核結(jié)果;本年度《環(huán)境事故調(diào)查表》。
 
  d)顧客滿意程度或顧客要求的信息;相關(guān)方關(guān)注的問題;
 
  e)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性;
 
  f)預(yù)防和糾正措施的狀況;
 
  g)以往管理評(píng)審的跟蹤措施;
 
  h)可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更;
 
  i)職責(zé)劃分的合理性、資源保障條件的充分性;
 
  j)改進(jìn)的建議。
 
  4.4管理評(píng)審會(huì)議
 
  4.4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。
 
  4.4.2管理者代表向會(huì)議報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況。
 
  4.4.3各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員報(bào)告相關(guān)的評(píng)審項(xiàng)目,對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。
 
  4.4.4總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證),確定改進(jìn)措施。
 
  4.5管理評(píng)審輸出
 
  管理評(píng)審會(huì)議后,十天內(nèi)由管理者代表編寫<管理評(píng)審報(bào)告>,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),按《文件控制程序》規(guī)定發(fā)放至相關(guān)部門予以執(zhí)行。

報(bào)告內(nèi)容包括但不限于如下內(nèi)容:
 
  a)質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)的決定;
 
  b)產(chǎn)品改進(jìn)的決定和滿足顧客要求的措施;
 
  c)資源配置的確定。
 
  本次管理評(píng)審的輸出作為下次管理評(píng)審的輸入。
 
  4.6  改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
 
  4.6.1根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,相關(guān)部門制定改進(jìn)措施,管理者代表批準(zhǔn)改進(jìn)措施,品管課對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。必要時(shí),由管理者代表會(huì)同相關(guān)部門對(duì)改進(jìn)效果共同評(píng)審、確認(rèn)。
 
  4.6.2 由評(píng)審結(jié)果引起文件的更改時(shí),按《文件控制程序》執(zhí)行。
 
  4.6.3 品管課按《記錄控制程序》保持管理評(píng)審的記錄,包括《管理評(píng)審計(jì)劃》、評(píng)審前各部門提交的“評(píng)審資料”、《評(píng)審會(huì)議記錄》、《管理評(píng)審報(bào)告》、相關(guān)措施追蹤驗(yàn)證記錄等。
 
5、術(shù)語(yǔ)解釋
 
  管理評(píng)審: 為確定質(zhì)量環(huán)境方針\目標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)
 
6、相關(guān)文件
 
  6.1 《文件控制程序》
 
  6.2 《記錄控制程序》
 
  6.3 《糾正措施控制程序》
 
  6.4 《預(yù)防措施控制程序》
 
7、記 錄
 
  7.1  《管理評(píng)審計(jì)劃》
 
  7.2  《會(huì)議記錄》
 
  7.3  《管理評(píng)審報(bào)告》
 
  7.4  《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/div>
編輯:foodqm

 
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